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開展內部審計 助力企業發展

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? ?? ??為落實中央八項規定、六項禁令,防范財務風險,嚴肅財經紀律,規范各子公司財務處理程序,泰安市泰岳水務集團有限公司審計部聯合財務部對安通、水韻物業、岳溪泉等各子公司開展內部審計。
? ?? ??本次審計以監督、健全、完善為原則,嚴格審查程序,主要審查會計憑證及內部相關文件,針對子公司的辦公用車情況、固定資產情況、公務接待費用、培訓費、差旅費、會議費以及工程管理的合同、發票、收據等,進行了由點到面、由粗到細的審查,及時反饋總結,提出建設性的改善意見,確保高效率、高質量完成審計任務。

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? ?? ??在審計過程中,審計部與財務部明確分工,細致認真,團結合作,運用專業知識,做到不漏掉任何一個會計憑證,不錯看任何一個數字,將每筆支出收入都找到了對應的依據。對出現問題的地方與細節作了細致的筆記,遇到疑惑點互相溝通,互相學習。
? ?? ??通過對各子公司會計部門工作的監督,對集團公司強化內控制度、深入了解各子公司的生產經營狀況、加強對各子公司財務狀況的把控具有重要意義,對各子公司改善管理能力、挖掘潛力、降低生產成本、提高經濟效益、嚴格遵守厲行節約制度、避免鋪張浪費等方面也產生了積極影響。除此之外,在審計的過程中,各部門、單位之間互相借鑒、取長補短,實現了在溝通交流中共同成長、共同進步。


財務部 李章楠、高越

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